登录/注册
答疑老师:Icy 何
你系统建账的时候应该录入了这笔应收的期初数据的呀 查看全部回复
问答已结束!
浏览:5842 0赞 0评论 收藏
只要是真实发生的费用支出在发生时即可入账,不需要看收入情况的 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,周转材料包括包装物、低值易耗品、及建安企业的钢模板、脚手架等,可以根据实际情况在领用或使用过程中采用一次摊销、分期摊销(包括五五摊销)、分次摊销、定额摊销等计入成本费用。 查看全部回复
浏览:5842 0赞 1评论 收藏
答疑老师:哈哈老师
借以前年度损益调整 dai应交税费应交企业所得税 借利润分配-未分配利润 dai以前年度损益调整 查看全部回复
浏览:5841 0赞 0评论 收藏
答疑老师:燕子老师
当月原材料到了发票未到做暂估 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 次月发票到了以后先负数冲销上个月做的暂估分录,然后再根据发票做一个正常的分录即可,注意暂估的时候不需要估进项税额 查看全部回复
答疑老师:patience
小规模做账没有应交税金-增值税-进项。 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
是什么问题? 查看全部回复
答疑老师:甘老师
要记的 查看全部回复
公司支付的车间员工工伤护理费通过制造费用科目做账。所有的车间员工发生的费用,都需要先在制造费用科目当中进行归结,然后再把制造费用随着产品的生产,逐步地转入到产品成本当中去。 查看全部回复
可以私户购买 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
记营业外收入 查看全部回复
答疑老师:归老师
可以的 有租赁合同就可以 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
这个要看你们公司的工作职责要求 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
看单位规定,可以存也可以不存 查看全部回复
你好,建议结转 查看全部回复
如果你实际支出了500万,但是只取得了300万的发票,那是你缺少200万的发票。但是你收入1000万,支出500万,利润500万,你这不是缺少500万的成本,你是实际成本本来就是500万 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
负债1000多万,谁承担 查看全部回复
浏览:5840 0赞 0评论 收藏
借应收账款11300 dai主营业务收入10000 应交税费应交增值税销项税额1300 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
取得发票和开具发票都需要做账,银行流水也需要做账的, 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,对方没抵扣认证的情况下可以直接开红字信息表,然后开负数就可以了 查看全部回复
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载