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答疑老师:杨老师
借:银行存款100 dai:其他应付款—代收水电费90 主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 实际支付代收的水电费时 借:其他应付款—代收水电费90 dai:银行存款90 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:阿米果
补充分录: 借:应付职工薪酬—工资(应付工资) dai:其他应付款——社保(个人负担社保) 其他应付款——公积金(个人负担公积金) 查看全部回复
期初余额录的是年中的数? 查看全部回复
答疑老师:谭老师
那就相当于报销款与支付的款项有差额是吗? 查看全部回复
答疑老师:高老师
借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:Yan
是由您公司负担个人的税费吗? 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
答疑老师:杨英芝老师
账务处理没有什么区别,但是正常情况下是先发放,后申报 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
暂估暂估一般是不含税的金额,但是如果你们是小规模纳税人,暂估就是含税的金额 查看全部回复
申请的dai款用于公司 借:银行存款 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
出差产生的餐费也可以计入差旅费 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
这样是不合理的 查看全部回复
实际公司付了30000元 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
医院会给你收入吗? 查看全部回复
补提 查看全部回复
分红或者交易(母公司给子公司提供相应的研发服务之类的) 查看全部回复
答疑老师:木言
做营业外收入 查看全部回复
请稍等 查看全部回复
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答疑老师:归老师
答疑老师:小福老师
可以哈 查看全部回复
公众号:会计宝
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