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答疑老师:清岚
有具体的? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:燕子老师
同学你好,商品已发出但还没开票的,可以先做发出商品,在发货时可以做:借:发出商品dai:库存商品 开票时:借:应收账款dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项)同时结转成本:借:主营业务成本dai:发出商品 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
当时做的暂估 查看全部回复
答疑老师:patience
营业外支出 查看全部回复
按实际的支出入账 查看全部回复
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答疑老师:许老师
有留底要么抵扣后期的税款,要么申请退税 查看全部回复
答疑老师:甘老师
购买的时候 借:其他应收款 dai:银行存款 转回来时 借:银行存款 dai:数据应收款 查看全部回复
借:其他应收款-总公司 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:孙老师
这种情况需要把1-6月份的账务进行补充 查看全部回复
如果是真实的经济业务,按付款凭证入账,没有发票不能税前扣除 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
按照时间先后顺序做凭证号就可以。 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果调整以前年度增加利润,这个科目在dai方,结转未分配利润时,这个科目在借方 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
佣金支付可以直接计入成本费用中 查看全部回复
答疑老师:谭老师
知道发放了不属于自己公司的工资?有点不太明白 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
是的 查看全部回复
答疑老师:小小
正常的账务处理都是权责发生制 查看全部回复
写明付款人单位名称,支付事由,收款人姓名,身份证号 查看全部回复
答疑老师:小智
按照权责发生制,需要计提 查看全部回复
你先把固定资产补做进去 查看全部回复
如果是针对一个公司发询证函,按金额总数发函就好 查看全部回复
公众号:会计宝
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