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答疑老师:杨老师
采购货物的运费,要计入原材料原值,借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
借 管理费用-无形资产摊销等 15080 dai 累计摊销-土地使用权10000 -财务软件专利权3000 -非专利技术 2080 查看全部回复
答疑老师:许老师
计提,借:税金及附加 dai:应交税费——应交城市维护建设税 ——教育费附加——地方教育附加 缴纳,借:应交税费——应交城市维护建设税 ——教育费附加——地方教育附加 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
计提什么呢 查看全部回复
答疑老师:Yan
合同是如何签的,关于发货收款的条款 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
是外贸的还是生产企业进出口? 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
可以反结帐 查看全部回复
支付货款的时候可以借预付账款 dai银行存款, 查看全部回复
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答疑老师:patience
是准备注销么 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
你好,不涉及损益,不需要更正报表,直接在22年做调整分录就可以,两个累计折旧的明细科目对冲一下 查看全部回复
答疑老师:甘老师
可以重建账套 查看全部回复
正常,有库存材料没有用完的 查看全部回复
收到客户款 借:银行存款30000 dai:应收账款3000 0 退款 借:应收账款18000 dai:银行存款18000 查看全部回复
一般,收入都是通过对公账户转入 查看全部回复
计入财务费用-汇兑损益 查看全部回复
A公司角度 借:长期股权投资-成本260+33.8=293.8 dai:主营业务收入260 应交税费应交增值税销项税额260×0.13=33.8 同时结转成本 借:主营业务成本280 dai:库存商品280 查看全部回复
答疑老师:孙老师
计提时,借 生产成本,销售费用,管理费用等 dai 应付职工薪酬 查看全部回复
答疑老师:谭老师
未达到预定用途所发生的相关费用就要费用化 查看全部回复
答疑老师:易老师
是作废还是红冲的 查看全部回复
服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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