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老师,我们是小规模纳税人,现在9月因为开票额度不够有收入未开发票,但是账务里做了这部分收入,我准备放到10月份再开,那我增值税报表上的收入就和我账务里的收入不一致了,我该怎么处理#房地产#
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公司有一批产品价值7000元10月份卖给客户,成本5000元,当时做:1、借应收帐款,贷:主营业务收入2、借:主营业务成本,贷:库存商品。 那11月份这批货客户又调回来给我们公司,我们要怎么做?怎么入库#商业#
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