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答疑老师:杨老师
借:预付账款-待摊费用 (其他应付款科目改成这个),其他的没问题 查看全部回复
问答已结束!
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可以 查看全部回复
会计账务上不会有风险 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
需要 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
先把之前的手续费冲掉,然后根据收到专票的金额,重新做一笔正确的分录 查看全部回复
答疑老师:木言
建议实际盘点后建立期初 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
具体什么性质的收入? 查看全部回复
答疑老师:易老师
借应收账款dai主营业务收入dai应交税费应交增值税销项 查看全部回复
录入536080.9 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
先填到营业外支出栏次 查看全部回复
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答疑老师:wam
留抵退税包括费用、存货、固定资产等的采购形成的进项留抵。也就是存货仅是其中之一 查看全部回复
答疑老师:孙老师
你好同学,需要计提折旧 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
同学你好,这个是要区分情况入账的,要看法人打的这笔款用途是什么,如果备注是资本金,那分录就要做实收资本,如果是借给公司的钱,那就挂在其他应付款~法人上面就好了,等公司有钱了再还给法人平账 查看全部回复
答疑老师:andy老师
如果用于工程施工的借记工程施工-管道费 查看全部回复
答疑老师:甘老师
社保费用是在他实际缴纳 的单位扣除 查看全部回复
答疑老师:patience
或者还款 查看全部回复
应付账款内部之间调整一下即可 查看全部回复
是的,月底需要结转一下 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
借银行存款,dai主营业务成本 查看全部回复
公众号:会计宝
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