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老师,我们单位是一家招标代理公司,在经营过程中,两位股东把赚的钱以往来款形式打到自己的账户里,导致现在账上他们两个的往来款加一起总共是110万左右,现在公司要注销,我这边清账,经他们同意,我把科目对冲之后,发现他们两个还欠公司20万元,想问一下,这部分的钱如果不平账,税务局那边是不是会视同分红要求补缴个税?有什么办法能平账吗?#房地产#
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没有付款的2022年的专用发票2023年可以撤回红冲吗,如果可以我需要怎么做#房地产#
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公司员工用自己的工资帮别人付社保,应该怎么做分录正常付工资是借管理费用2298贷银行存款2298.91然后帮别人付了1000的工资,应该体现到账上吗,被付的不是公司的员工#服务业#
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公司借款给个人,每月收一百的利息与本金怎么做会计分录#商业#
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我想问一下 1月初开票出去,做了暂估,分录是:借 管理费用-暂估 贷:其他应付款 暂估 金额是10000元,现在我又管理票 但是没有10000元, 我该怎么去冲这笔暂估呢#商业#
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