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答疑老师:夏老师
在核检表里增加1列。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
本月房租,本月已支付,借管理费用等-房租 dai 银行存款。次月取得发票,借 管理费用等-房租 正数 借 管理费用等-房租 负数 查看全部回复
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借 固定资产清理 1000000 累计折旧 2000000 dai 固定资产 3000000 借 银行存款等 2900000 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 借 固定资产清理 dai 资产处置损益 查看全部回复
如果可以自行开具发票的话,可以开具的 查看全部回复
答疑老师:patience
销售费用 查看全部回复
答疑老师:甘老师
预收账款 查看全部回复
借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
长时间没做乱了,还是要根据合同,银行账,发票等慢慢入账,才能明目一点 查看全部回复
答疑老师:许老师
你之前的分录冲销了,现在可以直接这样做 查看全部回复
一般计入管理费用-会务费 查看全部回复
答疑老师:高老师
是收到的dai款? 查看全部回复
答疑老师:石老师
你好, 如果是普通往来,请打款后让对方提供收据 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
先借待处理财产损益,dai库存商品,应交税费-应交增值税(进项税额转出)等领导批准后,借营业外支出-药品报税,dai待处理财产损益 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
建议重新以公司的名义和对方签订合同,对过程中真实发生的支出纳入公司核算,这样一般来说是不会有什么影响的。 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
记入公司名下,车辆可以抵扣进项税额,计提折旧可以抵扣企业所得税 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
把暂估的凭证用红字表示,按照发票重新做 查看全部回复
收到 查看全部回复
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新会计准则已不再使用营业费用科目,改为销售费用科目。 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
没有发票的一些费用正常做帐 查看全部回复
这5%你要咨询下领导会不会返还,可以暂时挂在应收账款,等确定后再处理 查看全部回复
公众号:会计宝
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