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答疑老师:许老师
是的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小小
做到无形资产 查看全部回复
答疑老师:高老师
管理费用 查看全部回复
如果是预付借其他应收款等 dai银行存款等 收到发票根据发票信息dai方记其他应收款等 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
具体退的什么款? 查看全部回复
借:成本或费用等科目 dai:应付职工薪酬; dai:应付职工薪酬 dai:其他应付款;借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
你们是事业单位? 查看全部回复
资产负债表的期初余额是上年末的期末余额,资产负债表的未分配利润期末数减期初数等于利润表的净利润 查看全部回复
答疑老师:wam
a签约,是哪方执行合同业务 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
同学你好 需要红冲之前的暂估的金额 在按照正确的发票金额入账 查看全部回复
收到款项,开票 借:银行存款 dai:预收账款 应交税费 提供体检服务 借:预收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
记到待摊费用里面 查看全部回复
答疑老师:清岚
代账会计也没有记账是吗? 查看全部回复
借:管理费用等 dai:库存现金等 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
因为社保是当月缴纳当月的,如果你们不给员工提前垫付工资发放9月份工资的时候可以正常扣除10月份的社保 查看全部回复
问具体经办人员 查看全部回复
你是说你账面上一致挂了的应收账款 未冲销 那当时确认收入的分录去哪里了 ?是不是少做了该笔收入,不然应收账款应该平的! 查看全部回复
答疑老师:易老师
这个金额有点大,你先直接跟你自己的税务管理员沟通下,误作的依据要给他看, 查看全部回复
您好,只要是这中间有差额,就应该将差额确认收入才对 查看全部回复
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您好,可以的,可以暂时不做账 查看全部回复
公众号:会计宝
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