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答疑老师:杨老师
看物品,原则上使用一年期以上的就要作为固定资产 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
对方已经申请过后,你可以开负数发票了,系统里选红字信息表 查看全部回复
答疑老师:patience
你的意思是,公司2022年11月成立的,但是2023年1月才建账,是么 查看全部回复
答疑老师:许老师
按照规定,法定盈余公积是需要提取的 查看全部回复
答疑老师:甘老师
可以先暂估入库,后面发票和账单到之后再红冲暂估,按发票入账 查看全部回复
答疑老师:清岚
你们备用金是在负责人卡里是吗 查看全部回复
可计入:管理费用-差旅交通费 查看全部回复
答疑老师:Yan
请稍等 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
先把改造设备的原值折旧等转入在建工程中,待完工后再转入固定资产中 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
账簿 凭证 报表 纳税申报材料 报税密码 税控盘 发票等都要交接清楚 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
多给的又多少 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
工资(含个人社保)和公司承担的社保,可以分开计提,也可以一起计提 查看全部回复
借 买入返售金融资产 dai 银行存款 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
这两个表都不能体现,需要在财务账面上查询 查看全部回复
答疑老师:木言
不需要 查看全部回复
答疑老师:小小
是公司包吃吗 查看全部回复
答疑老师:张老师
计提:借:管理费用 dai:其他应付款---党组织工作经费 支付: 借:其他应付款---党组织工作经费 dai:银行存款(库存现金) 查看全部回复
最好摊销记入各月费用 查看全部回复
小规模纳税人本身就不能抵扣进项税 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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