登录/注册
答疑老师:杨老师
看物品,原则上使用一年期以上的就要作为固定资产 查看全部回复
问答已结束!
浏览:4256 0赞 0评论 收藏
答疑老师:王苗苗老师
对方已经申请过后,你可以开负数发票了,系统里选红字信息表 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
同学你好 是我们和他们即有购进,也有销售吗,还是以前的账务处理不正确形成的? 查看全部回复
答疑老师:patience
邮箱费计入管理费用 查看全部回复
答疑老师:高老师
建安行业? 查看全部回复
答疑老师:许老师
小企业会计准则还是企业会计准则呢? 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
原路冲减之前缴纳和计提的分录 查看全部回复
答疑老师:小小
房子的名义是这个合伙企业的就可以,反之则不可以作为公司支出 查看全部回复
答疑老师:Yan
先计提进应付职工薪酬 借 管理费用等 dai 应付职工薪酬-社保费 支付时在冲,实操中也有人不计提直接在支付时借 管理费用 等 其他应收款dai 银行存款。 查看全部回复
是的 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
账簿 凭证 报表 纳税申报材料 报税密码 税控盘 发票等都要交接清楚 查看全部回复
你的意思是入账时要区分两个账户吧 查看全部回复
浏览:4255 0赞 0评论 收藏
答疑老师:谭老师
做预付就可以了 查看全部回复
挂账是往来挂账,比如应付账款挂账,已经给客户提供相关货物或服务,客户没有及时付款,约定多久后付款,这个就是挂账日期,至于选择多久的挂账时间,由公司根据实际情况及对客户的信用政策来确定。 查看全部回复
答疑老师:甘老师
不用转,挂在应付职工薪酬-工资那里 查看全部回复
借:银行存款;dai:其他应付款/长期应付款 查看全部回复
你是把原来的分录删掉了,为什么中行上还挂账 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
公账只能挂着,私账自己处理就行了 查看全部回复
答疑老师:张老师
计提:借:管理费用 dai:其他应付款---党组织工作经费 支付: 借:其他应付款---党组织工作经费 dai:银行存款(库存现金) 查看全部回复
答疑老师:李可可
意思是假如应发是5020.33,实际发放时是5021么,实际多发了,是么 查看全部回复
浏览:4254 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载