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答疑老师:甘老师
4月付款 借:预付账款 dai:银行存款 收到发票(有增值税专票情况下) 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款 5-7月每月摊销房租 借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
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答疑老师:patience
是的,因为到年底了,涉及到年结,而且1月要申季报,次年还有汇算清缴 查看全部回复
先计提 借 相关费用成本-社保 公司承担部分 dai应付职工薪酬-社保 查看全部回复
答疑老师:杨老师
按业务做到相应的费用或成本科目,但是所得税汇算清缴前收不到发票的,不能进行税前扣除,需要做纳税调整 查看全部回复
答疑老师:清岚
如果是账上和税控盘对不上说明账务有错误,核对下收入是否和税控盘一致 查看全部回复
答疑老师:微尘
不可以抵增值税,如果真实业务通常可以抵减所得税 查看全部回复
答疑老师:Yan
当时向银行借款的是以总公司还是分公司的名义? 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
一年以内的租金用预付账款 查看全部回复
可以 查看全部回复
如果你输入摘要是收到银行承兑汇票系统会自动出来之前的记录,你根据新汇票重新挂单位和金额就可以 查看全部回复
资本溢价或者股本溢价 查看全部回复
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1月份开了免税普票,如果是政策发布前开的,按1%换算不含税收入和税额。政策发布之后开的需要作废或红冲 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
员工的油费,如果是为公事花费的,可以计入管理费用。 同学你好 查看全部回复
答疑老师:许老师
这个是支付给金税公司的服务费 查看全部回复
可以的 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
是账套启用么,可以根据原资产负债表录入, 查看全部回复
款退回来了么,已经分摊的跨年了么 查看全部回复
不可以 查看全部回复
账上没有其他的资产需要处置的么 查看全部回复
答疑老师:绾绾
做一笔对应的红字分录就可以 查看全部回复
公众号:会计宝
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