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答疑老师:杨老师
交的时候 借:其他应收款 dai:银行存款 收挂靠的钱 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
是的 查看全部回复
答疑老师:高老师
业务招待费 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
可以 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
可以计入安置动迁用房支出 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
把未转出的转出到未交增值税就可以 查看全部回复
如果自产的产品送客户,借销售费用,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税一销项税,借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
借以前年度损益调整 dai应交税费应交企业所得税 借利润分配-未分配利润 dai以前年度损益调整 查看全部回复
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对,这个也计入到固定资产里面 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
当月原材料到了发票未到做暂估 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 次月发票到了以后先负数冲销上个月做的暂估分录,然后再根据发票做一个正常的分录即可,注意暂估的时候不需要估进项税额 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
填写什么报表? 查看全部回复
答疑老师:wam
文件明确是补贴给员工,公司只是一个代收代付,收到时计入其他应付款 查看全部回复
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之前有没有账务处理 查看全部回复
进项税的10%填 查看全部回复
这个冲销对了 查看全部回复
答疑老师:许老师
你们性质是只收取手续费吗? 查看全部回复
答疑老师:木言
主要投资为主记长期股权投资 查看全部回复
答疑老师:小小
这种应该不属于非税收据 查看全部回复
按你的收入交 查看全部回复
答疑老师:李可可
什么项目 查看全部回复
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