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答疑老师:patience
两张发票,发票号码不一样,是不同的发票,入账按4000入账 查看全部回复
问答已结束!
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可以 查看全部回复
答疑老师:甘老师
收到抵押融资款 借:银行存款 dai:其他应付款 每月归还本金和利息 借:其他应付款 财务费用-利息支出 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:高老师
发票不跨月可以直接作废,跨月要开红字发票红冲 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
借:银行存款 dai:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
你的意思就是社保全部公司承担 查看全部回复
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你公司是什么项目,是建筑项目么 查看全部回复
答疑老师:wam
有具体的问题? 查看全部回复
1.计提工资 借:管理费用-工资11530.66 dai:应付职工薪酬-工资11530.66 2.发放 借:应付职工薪酬-工资11530.66 dai:其他应收款-养老保险618 其他应收款-医疗保险239.52 其他应收款-失业保险38.64 银行存款/库存现金10634.50 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
同学你好 没有发票,要求他提供。 如果他不提供,要把影响的所得税考虑到他的工资里扣掉 查看全部回复
答疑老师:andy老师
计入 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
买的商业保险么 查看全部回复
这个一般看给你们核定了多少哦 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
收到借银行存款 dai其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
你好同学,要看产权,可以投入或者卖给公司,都是可以的 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
没有固定比例 查看全部回复
如果报表带不出来数据可以手动输入 查看全部回复
这17177是这批凳子的折旧额么,如果固定资产总额减少,折旧需要重新计算 查看全部回复
收到款项 借银行存款 dai其他应付款 查看全部回复
补发之前的工资,之后的工资照样计提没有问题 查看全部回复
公众号:会计宝
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