登录/注册
答疑老师:王苗苗老师
借 固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai 固定资产 查看全部回复
问答已结束!
浏览:5141 0赞 0评论 收藏
答疑老师:patience
假如是购进货品,借 库存商品 7500 dai 银行存款 3500 应付账款 4000 查看全部回复
答疑老师:甘老师
借:应收账款62513 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额(不确定是运输费还是销售商品收入的税率) 借:主营业务成本/销售费用64 dai:其他应付款-普玲玲64 查看全部回复
借:销售费用/管理费用 dai:应付职工薪酬-工资 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
这是你们内部付款申请的吧? 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
融资租赁出租方,记融资租赁资产 查看全部回复
答疑老师:高老师
挂靠不属于合规操作。收多少管理费没有标准,双方协商 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
可以记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
已发出的货,跟合同签订的是一样的吗 查看全部回复
浏览:5140 0赞 0评论 收藏
答疑老师:孙老师
有你们单位的名称和税号吗? 查看全部回复
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
先选择适用的会计准则,然后录入一些期初余额,然后启用账套处理即可 查看全部回复
一般是在当地的城建建设局网站下载 查看全部回复
是的 查看全部回复
8月的数据有没有正常的过账,结账 查看全部回复
按照税法规定不可以用,但是实操中这样开具发票的企业比较多,如果你们多发票要求比较严格可以退回要求重新开具 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
让厨房去正规的超市买菜,或者去可以开票的小商贩哪里采购,月底一次性开票,不然如果只能索要收据,500元以下备注身份证号码的也可以 查看全部回复
答疑老师:杨老师
计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(公司承担) 应付职工薪酬--社保费(含个人承担和个税) 缴纳社保时:借:应付职工薪酬--社保费 其他应付款--扣个人社保 dai:银行存款 发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应付款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税 交个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
可以算 给b公司的投资款 查看全部回复
答疑老师:归老师
就据实列支 就可以 查看全部回复
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载