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各位老师,有这样一个实物的问题,就是和总部签订劳动合同的员工,工资,五险一金都是总部发,但是外派到外市子公司去上班,相关工资费用也是由子公司承担,相关费用转移该如何来做。涉及到的账务和税务如何处理,请教一下各位老师#工业制造#
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3月前买了空调1000元,出纳打成10000,当时做账借固定资产1000贷银行存款1000。现在才发现当时钱打错了,于是对方退回10000,重新支付1000。怎么做账啊?#餐饮酒店#
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老师,我想问一下进项票去年已经抵扣,但是去年没有入账,今年入账怎么做分录#服务业#
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6月份之前开了371万的票,当时是核定征收,也按照1.4交了个人经营所得税5.2万,从7月开始改成查账征收后,只有在12月开了一笔38000的票,我们的年终利润表上写的本期和本年都是38000,但是专管员说要看全年的,也就是包含前面371万的,合理吗?#商业#
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您好,想问只取得了一张金额为两万多的增值税进项税专用发票。企业所得税怎么申报#其他行业#
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