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答疑老师:甘老师
计提社保: 借:管理费用——社保费; dai:应付职工薪酬——社保费(单位承担的部分) 发放工资、代扣社保: 借:应付职工薪酬——工资; dai:银行存款(实发工资); 其他应付(收)款(个人承担的部分) 缴纳社保的会计分录: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应付款--社会保险费(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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对的,这个是需要支付给员工的 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
需要 查看全部回复
答疑老师:许老师
多支付部分计入营业外支出 查看全部回复
答疑老师:李可可
收到 查看全部回复
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客户卖给你以后,你有售有租,售作主营业务收入出租做其他业务收入 查看全部回复
要不要还给老板需要你和你们领导确认下 查看全部回复
计入存货 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
您是说去税局报损吗? 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
达到了收入的确认条件了吗 查看全部回复
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之前有计提坏账吗 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
是的 查看全部回复
收到已经发生的相关补助 借:银行存款 dai:其他收益/营业外收入 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
算 查看全部回复
答疑老师:patience
个税就按实际发放的工资申报,现在个税是累计预缴的 查看全部回复
先计入预收,后期消费转费用 查看全部回复
答疑老师:venus老师
您好!按规定建账报税就可以了。 查看全部回复
选择的折旧方法是那种 查看全部回复
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答疑老师:wam
是申报缴纳的? 查看全部回复
可以先结转到管理费用。 查看全部回复
公众号:会计宝
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