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答疑老师:杨老师
借:管理费用-福利费dai-应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
开票额和期末留抵没有关系,需要把账面和计税的微小差异调成一致 查看全部回复
答疑老师:andy老师
既然是实际出售了,就不是公司的 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
同学你好,可以的。 借管理费用 借营业外支出 -负数 查看全部回复
答疑老师:甘老师
运输的油票、过路费发票 查看全部回复
可以开普通发票 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
算借款 查看全部回复
答疑老师:张老师
按照实际情况就可以 查看全部回复
答疑老师:高老师
收到发票 借库存商品等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付帐款等 查看全部回复
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是提现回单? 查看全部回复
相当于你们9月份的时候没有缴纳但是扣除了 查看全部回复
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答疑老师:李可可
可以计提奖金吗?可以,但是次年汇算清缴前要发放 查看全部回复
折旧方法是采用的那种 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
那法人有没有把钱转到公司的对公户 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
后期会退还么 查看全部回复
一般都需要签订合同的 查看全部回复
这个不是缴纳增值税的分录 查看全部回复
属于的 查看全部回复
答疑老师:易老师
是的 查看全部回复
答疑老师:许老师
计入项目的成本 查看全部回复
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