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答疑老师:许老师
哪个是正确的就按照哪个来报 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:大宁老师
是不是通过Pos机转进来的 查看全部回复
答疑老师:Leaf
借:管理费用 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
是收到政府补助,计入营业外收入/其他收益 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
对方不给发票,也要如实做帐,没有发票也要写个收款收据 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
你好,没看明白,是存在没有发票的情况吗? 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
转销售或者报废处理 查看全部回复
是事业单位 查看全部回复
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答疑老师:patience
如果是真实的业务支出可以报销,但是没有发票不能税前扣除。小额零星支出除外,企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
答疑老师:甘老师
批准前: 借:原材料等 dai:待处理财产损溢—待处理流动资产损益 批准后: 借:待处理财产损溢—待处理流动资产损益 dai:管理费用 查看全部回复
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答疑老师:丁老师CPA
你好,可以补提的,通过以前年度损益调整。 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您说这个应收款具体是什么业务呀?是经理把钱借给公司了吗? 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
计提时: 借:管理费用--社会保险费(单位部分) dai:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
一般是计入销售费用 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
已经结账的话,在本月补做就可以 查看全部回复
还款给他人么,要保证其他应收款的余额正确 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
可以 查看全部回复
答疑老师:孙老师
是的,需要有收款进账的 查看全部回复
消费税是价内税,而增值税是价外税不一样 查看全部回复
是的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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