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答疑老师:安叔老师
计入固定资产清理,原固定资产原值,折旧需要转入固定资产清理。该科目借dai方余额转入资产处置损益 查看全部回复
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答疑老师:patience
后期会有发票吗?已付款发票还没开的话,先挂预付账款科目 查看全部回复
放dai是短期借款么,借 应付账款 dai银行存款 短期借款 查看全部回复
答疑老师:甘老师
消费税是价内税,而增值税是价外税不一样 查看全部回复
答疑老师:杨老师
财务费用-其他 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
这是软件设置的,收款必须通过应收系统 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
应收是收不回来了?应付是不打算付了吗? 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
销售费用 查看全部回复
答疑老师:微尘
这些盘子之前没入账吗 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
代扣人工费也需要另写会计科目么,需要 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,如果不退税的话就还是正常结转税金到未交增值税,然后余额是dai方负数 查看全部回复
冲减应收账款,同时应该冲减收入的 查看全部回复
答疑老师:许老师
可以直接计入管理费用 查看全部回复
可以的 查看全部回复
借:长期股权投资等 dai:银行存款 查看全部回复
中途建账需要把之前数据的期末余额作为你建立数据的期初余额 查看全部回复
你这上面的它的税率是按多少? 查看全部回复
答疑老师:高老师
垫付 借:管理费用 dai:现金 收到退回款 借:现金/银行存款 dai:管理费用 查看全部回复
答疑老师:夏老师
你好同学,看不全,同学看和申报表一致不 查看全部回复
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