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答疑老师:王苗苗老师
首先M公司上月帮A公司代开发票给B属于虚开发票,是有风险的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
社保费按月缴纳,缴纳时计提 查看全部回复
答疑老师:patience
做不开票收入入账报税 查看全部回复
答疑老师:andy老师
不算 查看全部回复
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是什么会计制度 查看全部回复
答疑老师:wam
在看 查看全部回复
答疑老师:清岚
长期待摊是次月开始摊销 查看全部回复
答疑老师:许老师
剩余的还未发货,如果支付了货款,作为预付账款处理 查看全部回复
借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 应交税费-应交增值税销项49000 dai应交税费-应交增值税进项 55000+53000 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
可以做账 查看全部回复
工程完工时,将“工程施工”科目的余额与“工程结算”科目的余额对冲 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:税金及附加 营业外支出(滞纳金) dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
可以先记账,等后期开具的时候再附后面即可 查看全部回复
员工A在分公司,然后替分公司还款一百五十万么 查看全部回复
答疑老师:木言
同学你好,请问你是什么行业呢 查看全部回复
答疑老师:甘老师
借:银行存款 dai:其他应付款-代收款 查看全部回复
本年利润是借dai方结转反了么,本期原分录红冲,重新录入一个正确的分录 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
可以理解为你客户自己不购进商品不发货,只是提供一个销售平台,款项进多少打给上头公司多少,上头公司给商品的佣金么?如果是这样款项做代收代付 借:银行存款 dai:预收账款 借:预收账款 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:张老师
可以的 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
你们款付了吗 查看全部回复
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公众号:会计宝
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