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答疑老师:andy老师
如果企业所得税也视同销售确认收入的话,就和实际销售的分录一致 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
一般都可以的 查看全部回复
答疑老师:李可可
借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
1.合同签订时不用做分录, 2.付款时:借:应付账款 dai:银行存款 3.货和发票如果一起到 借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款 4.如果货到时发票未到并且到月末发票也未来月底可以先暂估入库 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 次月再根据发票冲销暂估,再做一笔正确的原材料入库分录即可 查看全部回复
答疑老师:许老师
两个企业之间有业务关系吗? 查看全部回复
表示需要你们提供劳务成本发票,并且要扣除管理费 查看全部回复
答疑老师:高老师
具体什么问题呢 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
是缓交还是后面不交了? 查看全部回复
维修计入当前费用,如果赔付设备,那这部分设备的计入营业外支出, 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
万达为什么给公司转款?万达给公司开票的话,不是应该公司给万达付款么 查看全部回复
有合理理由可以的 查看全部回复
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答疑老师:小小
这个就是沟通的问题了 查看全部回复
借 开发成本 6,749.45 dai 预付账款等6,749.45 查看全部回复
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余额在借方还是dai方呢 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
借利润分配未分配利润 dai应交税费应交个人所得税 就成了 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,你是具体哪里不明白呢 查看全部回复
计提的时候把请假扣款的那一部分也不要具体 查看全部回复
如果只是打款没有收到发票 借预付帐款等 dai银行存款 查看全部回复
你是说折旧和水电等分摊到这几个研发项目去是吗 查看全部回复
答疑老师:杨老师
借:银行存款 dai;营业外收入 查看全部回复
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