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答疑老师:王苗苗老师
您好,这个分录是借 库存现金25000 dai 银行存款25000 查看全部回复
问答已结束!
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是不是所有福利费都要通过应付职工薪酬-福利费科目,是的福利费的核算需要通过应付职工薪酬-福利费科目核算的 查看全部回复
答疑老师:patience
提供了价值1100元的维修服务,实际收回了120元,其他的后续还能收回么 查看全部回复
有可能是在发生餐损时,当时入账用的是其他应付款 查看全部回复
之前月份都正常申报没? 查看全部回复
可以 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
借:利润分配—未分配利润 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
如果之前已经收到发票,现在支付 借:应付账款(原来挂的哪个科目就冲哪个科目)dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:甘老师
你这边具体想问什么问题呢 查看全部回复
进管理费用-其他 查看全部回复
是的 查看全部回复
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租入车辆的用途是什么,是用于项目,还是什么 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
粘贴到哪里呢 查看全部回复
这个不更正的话,影响也不大 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
冲销的原因是什么? 查看全部回复
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
是站在B公司吗 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,可以记入长期待摊费用里面,后期按月摊销 查看全部回复
答疑老师:许老师
借:银行存款 dai:营业外收入或其他收益 查看全部回复
答疑老师:李可可
分录是对的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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