正在加载...老师,我们收到甲方转入400万,然后要扣了200万作为当时丙欠我们公司的利息,收到甲方400时做账是,借:银存400,贷:其他应付款400,然后转给丙方时,按理说应该转给对方400,但是实际只转了200,我做账就是借:其他应收款200,贷银行存款200,那暂扣的200该如何做账呢?#其他行业#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
这个增值税期末余额怎么结转?#其他行业#
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我有件事想请教你一下,就是10月1号额,刚刚开业的时候我们还没有搞清楚那些临停收入停车场的属公共收益,不知道他不属于我们物业公司的收入,我们呢?当时就开了三张发票出去给了业主#服务业#
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