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答疑老师:哈哈老师
您好,您指的是什么普票,你们开进来的成本发票吗? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师.
借:其他应收款20000 dai:银行存款 19500 其他应付款 500 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
看双方是怎么协商的是日结还是 查看全部回复
答疑老师:许老师
可以自己添加一个明细(例如:找零收入) 查看全部回复
答疑老师:清岚
公司刚成立什么数据都没有,直接建立账套,发生业务之后录入凭证就行了 查看全部回复
小规模的增值税不可抵扣 查看全部回复
答疑老师:归老师
什么发票? 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
销项减去进项,多余的转应交税费—未交增值税中 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
资产类的科目 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
收到什么货款呢,如果之前有挂账应收账款 就借银行存款 dai应收账款 查看全部回复
实际工作中还未开票一般先不确认收入 查看全部回复
答疑老师:patience
把原分录红冲,然后再写正确的分录 查看全部回复
借:营业外支出 dai:库存商品等 dai:应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
生产部门的工人一般分管理人员和操作工 查看全部回复
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您好,记入到管理费用-税金里面就成 查看全部回复
记管理费用, 查看全部回复
答疑老师:杨老师
月末接转一次就可以 查看全部回复
这个分录写反了 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
记到固定资产价值里面和固定资产一起计提折旧 查看全部回复
您好,您这个是什么问题 查看全部回复
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公众号:会计宝
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