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36241177 老师您好,我想问一下,我们是制造业,筹建前期我们发生了一部分基建费用成本,无法取得发票,当时为了入账直接挂到了其他应收款里,现在我们正常生产了,想处理这部分费用怎么处理?可以转到在建工程里然后按月摊销,等次年所得税的时候做调增吗?这种有风险吗?做法正确吗?#其他行业#
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我家有两个企业一家是总公司 一家是分公司 两家公司独立核算 分公司主要对接工厂购买货物 总公司主要对接美国公司进行出口 分公司可以将工厂购买的货物提高价格并批发给总公司吗?#其他行业#
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我在农业企业,公司有木薯种植,木薯这个东西和工业产品不一样,成熟之后也能留在地里,留久一点就长大一点,当然也不能不收,不收就会烂在地里,以上就是基本情况,然后事务所要求我们每一个月都要结转到农产品,甚至结转到主营业务成本,但是我们根本没有卖,先说农产品,我们有些木薯还是苗,不可能达到可销售转态,更不用说出售了,我反映之后,主管总是说农业不一样,我想知道怎么做账,是农业特殊性,还是事务所乱搞,这么弄我毛利全是负的#其他行业#
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