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答疑老师:patience
这个写其他应收款和其他应付款都可以,有的公司是先发工资后交社保,有的是先交社保后发工资 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
稍等,我捋一下 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
借管理费用社保费(公司+个人部分) dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:andy老师
只要不是用于可抵扣的,都需要 价税合计入账 查看全部回复
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您好,等于是一共租了五年,租金共六万是吗? 查看全部回复
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总金额多2毛,再换算成不含税金额,再算出对应的进项税额,其实金额非常小,如果真的正常的抵扣了,税务上一般也不会说什么。 查看全部回复
答疑老师:许老师
能卖出去吗?还有没有价值呢 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,制造费用是生产成本的一部分。 与直接材料、直接人工、燃料动力区别。 查看全部回复
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是要填收款收据 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
股东占得注册资金是多少 查看全部回复
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补贴款由学校开票给政府,学校开的什么发票 查看全部回复
您好,补贴可以红冲管理费用社保费 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你好,平台都在真人老师在线答疑,你有什么问题需要咨询呢 查看全部回复
如果是在同一个月内的话,可以写在一起 查看全部回复
公司采用的什么会计准则 查看全部回复
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1. 支付50%预付货款时(530万) - 分录: 借:预付账款 - XX公司 530 dai:银行存款 530 ? - 说明:预付货款属于企业“应收性质”的资产,未收到货物前,仅确认资金流出和债权,不确认存货。 2. 收到480万货物(假设为不含税金额,含税金额=480×1.13=542.4万) - 分录: 借:库存商品 480(不含税成本,确认实际收到的存货) 借:应交税费 - 应交增值税(进项税额)62.4(480×13%,凭合规发票抵扣) dai:预付账款 - XX公司 542.4 查看全部回复
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您好, 借应交税费-应交增值税-进项税额4092.75 借库存商品-4092.75 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
同学,咱们记账是根据业务的 查看全部回复
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你好,预付账款本身不是损益科目,所以不需要纳税调整 查看全部回复
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公众号:会计宝
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