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因为总部更改结款的原因,导致账务上有点乱。我们是加盟商来的,每个月的会员充值的钱是进我们的银行卡里的,现在5月一部分进了我们卡,一部分进了总部那里,每月15号返还给我们。5月黄石会员的钱是36000元,但是我现在去了账是图二28500元,还有7500元没平在图四。然后我未收还挂着那个7500元的应收。图四那个其他应付-客人预存款7500元和应收7500元怎么平呢。因为之前那个会员进的卡和总部返还的进的卡号又不一样呢#餐饮酒店#
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老师,请问我们公司负责代建项目,属于是全程负责,采购,基本上所有都由我司负责,建设成果归委托方所有,不涉及控制权转移,然后委托方给我们转入了项目代建管理费,然后收到项目资金后支付走的是代收代付,那收到的代建管理费及应该项目所产生的差旅费等费用又该怎么做账呢?#其他行业#
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企业所得税未计提,直接缴款了怎么做账#工业制造#
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