正在加载...老师 计提个税 借方:应付职工薪酬-应付职工工资100 贷方:应交税费-应交个人所得税100 缴纳个税 借方:应交税费-应交个人所得税100 贷方:银行存款 100 这样写对么#其他行业#
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一个商贸企业,为什么做了一个生产领料的分录啊,她是借生产成本 贷原材料,结转本月成品成本的时候有借库存商品 贷 生产成本,之后就是结转本月销售成本借主营业务成本 贷 库存商品#商业#
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21年底计提了一笔费用,22年实际支付时忘记了,又入了费用。请问23年如何调整呢?我们是一般纳税人,用的小企业会计准则,可以直接红冲原来错误的凭证,再做一张正确的凭证吗?#商业#
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我公司于2023年10月成立,2024年1月取得一张15万的房租发票(2023.4.1-2024.3.31),这个月我该如何做账?似乎4-9月属于开办费分三年摊销,10-12月是不是调整损益,1-3月正常做管理费用? 请教凭证具体怎么做?实在不会写,谢谢?#房地产#
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