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答疑老师:张瑞峰
借管理费用 dai应付职工薪酬-福利费(物业+税金) 借应付职工薪酬 dai银行存款(税金部分) 其他应付款(员工代垫物业费) 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:夏老师
(一)避免交接人独立处理各类业务,避免交接人仅在交接日的最后一天简单交接各类资料。 (二)了解岗位职责,并制定交接工作进度表及交接清单。 (三)必须要有第三人在场,作为监交人。双方交接完毕一定要有交接清单,至少三人签字。 (四)办税人员及财务负责人离职时,必须要办理税务登记中办税人员和财务负责人的变更登记。合理划分责任,避免职业风险。 (五)交接工作前需要做好准备工作。如:登记凭证;计算余额;对未确定的事项和遗留问题写出书面证明材料;编制移交清单表,注明会计资料数量和存放地点等。 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,您的意思是缴纳的住房公积金记入什么科目吗 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
9%进主营业务收入,13%进主营业务成本 查看全部回复
答疑老师:Karina老师
你好,计入管理费用哦 查看全部回复
答疑老师:甘老师
价值不高,可以计入主营业务成本 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
属于收入确认期间的没有收到钱也要确认收入,算销项 查看全部回复
答疑老师:李力
需要转入,损益类科目期末转入本年利润,无余额 查看全部回复
报销金额多大?报销的什么? 查看全部回复
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答疑老师:patience
借 管理费用-通讯费 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好,从账面合规性来看,由公司承担股东个税是不合适的 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
最终是由谁承担的?员工还是公司? 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
记到实收资本 查看全部回复
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答疑老师:归老师
确认收入的还是费用发票? 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,是人工费还是材料费? 查看全部回复
答疑老师:高荣老师
增值税金额=196000/(1+13%)*13% 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
如果视同内销就和正常销售一样了 查看全部回复
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借固定资产清理100000 累计折旧800000dai固定资产900000 查看全部回复
不行,这个不能入账 查看全部回复
记入到其他应收款里面 查看全部回复
公众号:会计宝
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