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答疑老师:哈哈老师
包含社保和福利费的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
可以正常入账 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
不需要 查看全部回复
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答疑老师:账号正在注销中
你之前做递延所得税没有? 查看全部回复
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您好,如果您确定汇算清缴的时候调整以后再交100现在可以按照200计提所得税 查看全部回复
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答疑老师:归老师
只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
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答疑老师:wam
收到发票后。第一步,先红冲之前的暂估 。第二步,再按发票入账 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
如果是真实的业务,没有发票可以记账,所得税汇算清缴的时候把这一部分没有发票计入成本调增应纳税所得额,正常纳税就没太大风险 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
可以 查看全部回复
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多报是计提的? 查看全部回复
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你这是小企业会计准则做的以前年度的损益调整的分录,不影响当期损益,所以资产负债表利润分配期初?净利润要加上你做的这个调整??期末利润分配 查看全部回复
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这个是需要加入到其他收入里面交税的 查看全部回复
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之前年度为什么成本转出 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
您好,现在收到发票了吗? 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
小金额的直接这样记就可以 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是什么原因要调整呢 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
这个支出实际没有支出 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
汇算清缴前回票不用调增 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 咱们已确定不属于专项用途资财政资金了是吧? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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