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答疑老师:Summer
一般由劳务派遣公司承担。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
可以,支付方式双方协商就行 查看全部回复
答疑老师:而已老师
只要正常计提了社保就按以前月份的方法扣就可以啊 查看全部回复
答疑老师:归老师
借:在建工程 dai:原材料 机器设备调试安装、测试的相关费用都进在建工程 安装调试完成转固定资产 查看全部回复
借:工程施工-租赁费 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:andy老师
先核对下看是不是发票上的销项和进项与申报系统上的小数点的差额 查看全部回复
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答疑老师:许老师
转入营业外支出 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
店总是酒店的整体工资还是总经理的工资 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
你好,一般情况下发票未收到,作预付账款处理,待下个月收到发票予以冲销往来。 查看全部回复
答疑老师:谭老师
出口报关单没有吗? 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
你是计提时候是, 借管理费用,dai应付职工薪酬 缴纳的时候 借应付职工薪酬 dai银行存款 正常是这样,你发放时候重复借,管理费用dai银行存款对不 查看全部回复
合伙企业只是购买了自然人股东一部份股权是吗 查看全部回复
答疑老师:venus老师
如果是内部员工福利,就记入应付职工薪酬 查看全部回复
你说的是录入期初余额吗 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
具体什么业务呢? 查看全部回复
答疑老师:杨老师
研发经费是研发要投入的资金,研发费用是研发投入费用化的部分 查看全部回复
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你这只是挂账的问题 查看全部回复
答疑老师:小黑
是否报销看公司规定,只是没发票不能税前扣除 查看全部回复
答疑老师:夏老师
和购进时分录一样,只不过数字做成红数 查看全部回复
是什么原因导致的 查看全部回复
公众号:会计宝
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