正在加载...我们公司就属于这种情况,我们是直接把钱付给餐厅然后餐厅给我们员工弄卡吃饭就直接刷卡,那账务处理是,借:管理费用-福利费,贷:银行存款,还是借管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利,借应付职工-福利,贷银行存款呢#其他行业#
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我们其中一个股东转入我们公司的钱,一部分是作为实收资本,然后还有一部分作为借款。那这一部分借款,我记入其他应收款有没有问题,还是说一定要作为长期借款或者短期借款核算。#工业制造#
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您好,老师。这家公司刚创立之初,2月份购买设备仪器,房租押金等均为A、B公司代付;2月份没有收入。 A公司代付房屋押金+转让费:365556元、设备仪器:214200元。合计:579756元。 在这张科目余额表里,这样放科目余额正确吗?想在 所有者权益 2021年累计净利润里,怎么体现本期亏损呢?#商业#
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老师,职工聚餐的餐费怎么做账?#商业#
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c2m特价版保证金怎么做账务处理#工业制造#
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员工的罚款不是记其他应收款里面嘛 那在确认的时候 这个会计分录#其他行业#
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