正在加载...承兑贴现怎么做会计分录?#其他行业#
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计提工资时,借:管理费用85000 贷:应付职工薪酬85000 2.发放工资时,借:应付职工薪酬:85000,贷:银行存款8450 应交税费-应交个人所得税50 3.实际交个税时,借:应交税费-应交个人所得税30 贷,银行存款30#其他行业#
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老师成本费用是3月份的,票4月份才开,怎么做分录呢#商业#
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