正在加载...我们是购买方,销售方去年开具的一张发票没有给我们入账,今年有退款,我们开了红字信息表,对方开具了红字发票给我们,现在如果对方作废了这张红字发票,我们作为购买方要怎么做?#工业制造#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
老师您好,我单位上年末计提了应收账款的坏账准备,分录为借:信用减值提失/贷:坏账准备,并对信用减质损失作了结转,分录为借:本年利润/贷:信用减值损失。 本年初应收账款已经收回,那账面的坏账准备余额是不是需要冲减了啊?分录应该怎样做呢? 谢谢!#物业#
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应交税费-应交增值税-转出未交增值税借方有余额怎么处理?平时计提是:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税,缴纳时:借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款,这样做对吗?这样借方应交税费-应交增值税-转出未交增值税一直有余额,我是一般纳税人企业,#房地产#
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公司在8月二十几号做了股东变更,我在9月打8月回单才发现原股东在8月2号又给公司打了一笔款,备注是投资款,做股东变更时没有把8月2号这笔实收资本算进去,那现在这笔投资款要怎么处理呢#其他行业#
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一笔款项算是源活账户吧,本应是总公司对公账户拨款的,后期出纳付款从其它公司对公账户付了一笔款(这个其它公司将来会是加工厂的),这种情况下是不是先将此笔款项退还付款公司还是可以继续留存至账户用呢#其他行业#
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