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老师,您好,我单位是23年成立的,之前一直没开银行账户就没建账,税是零申报,24年12月开了银行账户,1月开始老板会打点钱进去扣社保,但是工资都是老板私下发给员工了,26年1月公司有业务回款了,账上有钱老板又发工资从公账走一次,我想问下我现在建账应该从好久开始建账呀#商业#
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请问服务行业的盈亏平衡怎么核算,像我们后端的技术人员是有底薪和对应服务项目的绩效提成两块薪酬组成的,那针对这种半变动成本在核算盈亏平衡线的时候如何确定他是固定成本还是变动成本呢,还是说拆分把底薪工资放固定成本,把绩效提成放变动成本吗,但是还有一个问题,如果没有业务发生就不需要技术人员,他们是专门做服务的处理才有的,所以他们的底薪能算在固定成本里面吗#其他行业#
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给甲方开票时:借 应收账款 50万 贷 主营业务收入 49万 应交增值税 1万 入成本时: 借 工程施工 45万 贷 应付职工工资 45万 结转成本时:借 主营业务成本 45万 贷 工程施工 45万 但是成本工资由甲方直接支付给工人工资50万。现在的账应该怎么处理?之前结转成#其他行业#
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