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答疑老师:patience
老师,我22年固定资产累计折旧多计提1000元,汇算时有个账载金额和税收金额,账载金额就按账上的填,税收按税法规定的折旧额填,差额会自动调增 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
汇算清缴吗,是的 查看全部回复
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未认证的进项发票丢了,可以向销售方提供第一联的复印件 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
不可以的 查看全部回复
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今年填企业所得税年报是汇算的2022年的 查看全部回复
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答疑老师:清岚
在一个纳税年度内,对每一个纳税人(包括工作未满一年的职工),按年度奖金计税办法只允许采用一次。 查看全部回复
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答疑老师:Alice老师
您好,可以抵扣所得税,企业可凭法院的判决文书与收款方开具的收据作为扣除凭据。 查看全部回复
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答疑老师:许老师
如果进项税额与开具的免税发票有关,则需要分摊出来 查看全部回复
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你未开票收入填写的负数吗? 查看全部回复
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开收据,借 营业外收入 dai 其他应付款-押金 查看全部回复
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显示不符合你们实际情况吗? 查看全部回复
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你搜税收分类有礼品么 查看全部回复
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如果公司确实没有经营活动的话,企业所得税可以0申报。 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好,建议重新开具 查看全部回复
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具体是哪方面的物资? 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
1、不签协议,费用不能税前扣除2、你可以这么签,但是存在一定的税务风险,税务局可能不认可,会按照市价调整 查看全部回复
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不需要申报增值税 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
可以,整个季度开普通发票不超30万元,可以免增值税 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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进项如果不认证可以留着,如果已认证可以留抵,不抵扣可以咨询税务机关申请留抵退税 查看全部回复
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公众号:会计宝
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