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答疑老师:王苗苗老师
您好,具体有什么问题 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
24年的企业所得税表中是在哪里填呢,不用填 查看全部回复
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在的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,这种情况亏损太多不能随便调整的 查看全部回复
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200-40=160 查看全部回复
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(1)点击“自然人电子税务局(扣缴端)”左侧菜单【查询统计】→【税款缴纳查询】;(2)选择税款所属期起止时间后,点击【查询】按钮查询申报记录;(3)系统弹出“确认信息”提示框,点击【确定】;(4)系统提示“成功开具[1]份完税证明,请选择要保存的文件目录。”,点击【确定】自行选择保存文件路径,保存文件,完税证明开具完成。 查看全部回复
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可以通过电子税局进行契税的申报 查看全部回复
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A10900分摊明细表需要填写 查看全部回复
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你好,临时工也需要申报个税的 查看全部回复
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23年计提的,24年3月发放了,汇算清缴前发放的话,是不做纳税调整的 查看全部回复
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在电子税务局申报印花税 查看全部回复
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需要把暂估的分录红冲掉 查看全部回复
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这个需要结合公司的情况自行选择 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
你们是什么企业 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以更正申报 查看全部回复
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您好,规范的处理是根据餐费发生用途入账 查看全部回复
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您好,看具体情况有这个业务就可以开票 查看全部回复
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往期申报有错误,修改报表本身没有税务风险。 查看全部回复
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去年暂估入账约5000的费用,这个费用实际有支付发生吗 查看全部回复
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答疑老师:林宝辉
要看7K占收入的比例,如果比例很小,通常税务不会直接找上门。可以更正申报增值税的,就是回复当时少申报了,然后更正申报 查看全部回复
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公众号:会计宝
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