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答疑老师:颜老师
单独计税的吧,年终奖 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
可以的 查看全部回复
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不包括开具的专用发票 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
为什么会造成dai方余额 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,没有调整的也得填写 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
你好,每个月5000以下是不交税的,一年可以减免6万 查看全部回复
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账上做的视同销售收入,申报增值税时主要填写在《增值税纳税申报表附列资料(一)》和主表《增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)》中,具体如下: 《增值税纳税申报表附列资料(一)》 - 一般情况:如果是一般计税方法下的视同销售,按适用税率计算销项税额,将视同销售收入金额填列在对应税率的“未开具发票”栏次的销售额列,销项税额填在相应的销项税额列。 查看全部回复
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答疑老师:wam
认证时 借:应交税费一进项 dai:应付账款 红冲进项转出 dai:应付账款 红字 dai:应交税费一进项转出 查看全部回复
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答疑老师:李可可
先查明原因 查看全部回复
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是的, 查看全部回复
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及时申报即可 查看全部回复
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不可以的 查看全部回复
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系统自动带出的,可以不用的 查看全部回复
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您有开票系统吗 查看全部回复
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放在抵扣月份哈 查看全部回复
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应交税费-待认证进项税额”科目 查看全部回复
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您好,没有的,只要是公司制企业都是需要参加的 查看全部回复
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是发放的时候没把个税扣掉吗 查看全部回复
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可以补开的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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