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答疑老师:云峰老师
同学你好 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
如果不一致,假票的概率很大,最好跟税局那边查询下这个发票情况。 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
进入电子税务局-我要办税-一般退(抵)税管理 查看全部回复
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自己使用的专利不需要交印花税,转让的时候需要交印花税 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
之前的记账是直接计入费用了是吗? 查看全部回复
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是一般纳税人么,填写了未开票的销项可以用进项来抵扣 查看全部回复
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同学你好 只要咱们税率是3%,连续12个月不超过500万,就没有限制 查看全部回复
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登录电子税务局“我要办税”、“一般退(抵)税管理”、“误收多缴退抵税”,然后点击退抵税费原因类型:选择“误收多缴退抵税(费)”、点击申请退抵税(费)方式:选择“退税”,填写本次退抵税额,退税申请理由等就可以。 查看全部回复
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稍等,帮你看下退税步骤 查看全部回复
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你们有发生业务吗? 查看全部回复
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服务行业 查看全部回复
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作废或者到税务局退回 查看全部回复
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答疑老师:高老师
正规经营没什么风险 查看全部回复
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答疑老师:小小
今年的小规模开免税发票的政策是到2022年12月31日 查看全部回复
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没有在研发的产品,就没有研发支出,不能享受研发费用的加计扣除 查看全部回复
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可以,实际业务中不是所有的业务都签订的有纸质合同 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
以支付单据入账,所得税税前不能扣除,所得税汇算清缴时进行费用调整 查看全部回复
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填增值税还是出口退税申报表? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你们估计的成本在明年汇算前无法取得发票是要纳税调增的 查看全部回复
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增值税=销项-进项-上期留抵-预缴税款 如果进项票没有及时开进来,没办法少交增值税 查看全部回复
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公众号:会计宝
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