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我们公司属于建筑行业,21年12月预缴了税款所属期为21年11月的增值税,12月份报税的时候没有填在增值税的附表4里面,那我12月预缴的这笔税款可以22年3月报税的时候填到附表4里面吗#建筑工程#
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我们是餐饮行业,客户在我们这存了3万元,因其工作原因将不在本地工作,最近联系我们想用3万元全部买白酒,我们可以直接售卖冲预收款嘛,如果单卖白酒计算销项税时是按餐饮6个点算,还是经营商品13个点呢。#餐饮酒店#
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