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答疑老师:大宁老师
一般情况下,十月征期小规模纳税人和一般纳税人都要申报增值税的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
如果没有收到这100万的发票,需要调增 查看全部回复
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答疑老师:小米
手续费没票调增 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
是勾选错误了吗? 查看全部回复
答疑老师:wam
是的 查看全部回复
答疑老师:高老师
采购销售都需要缴 查看全部回复
答疑老师:甘老师
加计抵减政策还有的 查看全部回复
答疑老师:patience
有影响的,因为升为一般纳税人后,税率变了 查看全部回复
办税员绑定企业的操作不同的地方有些差异。登录对应省份的“国家税务总局电子税局”网站,点击“我要办税”功能,输入实名认证账号及密码,然后通过“自然人业务”进行登录;点击用户管理功能,选择办税人员管理;点击新增授权功能,输入新增人员信息,选择对应的业务权限,点击确定。 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
出口这块国家是鼓励的,有免抵退税,免销项退进项,但一般退的进项根据你出口的实际货物要保持一致 查看全部回复
一般企业涉及增值税,城建税,教育费附加,地方教育费附加 ,企业所得税 ,印花税。 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
单独申报的画是的 查看全部回复
可以更正申报 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
1.?登录电子税务局,点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【综合申报】—【财产和行为税合并纳税申报】。 2.?在财产和行为税合并纳税申报页面,点击印花税后面的【税源采集】—【查询已采集税源】。 3.?在已采集信息中点击找到要修改的信息点击【修改】,向下滑动出现要修改的税源信息明细,双击要修改的信息进行修改。 4.?修改完税源以后,点击【申报更正及作废】对申报错误的印花税进行更正申报。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
A105080:资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表,需要填写 查看全部回复
答疑老师:杨老师
包括 查看全部回复
答疑老师:清岚
需要测算一下 查看全部回复
服务行业 查看全部回复
要结合专项扣除和专项附加扣除, 查看全部回复
19是消费券张数 查看全部回复
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