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老师,您好,我2024年7月收到一张专票,当月已抵扣,已对账,2025年1月税审查出这张专票开票有误,我联系对方单位红冲,这跨年红冲,需不需要改2024年的增值税纳税申报表,还有要怎么做账?#餐饮酒店#
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23.12月签的5年房租租赁合同,并于当年支付了一年的房租,当时的会计未申报印花税(没有核定租赁合同税目);24.11月付了第二年的房租,现在申报印花税,是采集税按次申报合适,还是让税局核上税目合适,会不会涉及逾期申报的问题#其他行业#
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