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答疑老师:安叔老师
如果有产权,且是单位的就需要交纳,具体以税务机关核定为准 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
企业纳税年度发生的亏损,准予向以后年度结转,用以后年度的所得弥补,但结转年限最长不得超过五年。 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
你好,可以开3%税率的,销售方按照3%开票就得按照3%缴纳增值税了 查看全部回复
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就是未开具发票的,实际发生的收入 查看全部回复
开土地使用权 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
是当年取得的吗 查看全部回复
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您好,您说的一进一出是什么意思 查看全部回复
您好,这么平 借应付账款暂估 dai以前年度损益调整 借以前年度损益调整 dai利润分配未分配利润 查看全部回复
答疑老师:wam
已纳税款 查看全部回复
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您好,就是把这个人员状态由非正常改成正常就成 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
工资预扣预缴按累计数来计算个税 查看全部回复
如果有相关协议的话,可以通过第三方平台代付款 查看全部回复
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您好,是的,现在优惠政策是按照1%税率 查看全部回复
A105000《纳税调整项目明细表》 查看全部回复
10318.54是已经交纳过了么 查看全部回复
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收到购进免税普票,对方如果不是自产自销的,是不可以计算抵扣进项税的 查看全部回复
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发票开的专票,而且是3%,只能按4660.19申报,不能享受减按1% 查看全部回复
是7月份开的一张票应该是0税率开成13个点要多交600多增值税,有什么办法不交这笔钱,现在已经8月了,所属期7月的发票必须及时申报纳税,如果抵扣过进项税后还需要交增值税的话,只能交税了。 查看全部回复
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有真实业务吗? 查看全部回复
23年计提的,24年3月发放了,汇算清缴前发放的话,是不做纳税调整的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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