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答疑老师:安叔老师
9% 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
您好,剩下的就下月再申报就成 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
首先开发票,需要双方间有业务往来 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
登录税务数字账户模块看一下 查看全部回复
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支付邮箱什么专票呢 查看全部回复
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您好 查看全部回复
可以申报的 查看全部回复
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税务局说的是不缴消费税 查看全部回复
答疑老师:andy老师
需要无票申报增值税的 查看全部回复
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2023年的损益在2024年通过“以前年度损益调整”科目调整后,通常需要调整2023年企业所得税汇算清缴申报表。 如果是在2024年企业所得税汇算清缴期内(2024年5月31日前)发现并调整的,本质上属于2023年企业所得税的“正常申报期”,直接填报调整后的数据,无需更正申报,调整体现在原始申报表中。如果是在汇算清缴期后(2024年6月1日起)发现的,则需通过“更正申报”修改已提交的2023年申报表,或通过2024年申报表调整(如费用跨期扣除),更正申报时需重新提交全套申报表 查看全部回复
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您好,房产税,房产原值具体哪里有疑问 查看全部回复
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在的 查看全部回复
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您好,异地缴纳的700都包含哪些税费 查看全部回复
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如果是自产自销,可以免税,如果是购进销售初级农产品就是9% 查看全部回复
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你好同学,金额一样的话 查看全部回复
你好,您指的是哪张表 查看全部回复
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有以前年度未弥补的亏损吗 查看全部回复
答疑老师:venus老师
您好,年报的具体什么问题 查看全部回复
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您好,可以冲了,但是你在2025年冲减的话,需要通过以前年度损益调整,而不能直接冲2025年的主营业务成本 查看全部回复
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公众号:会计宝
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