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答疑老师:税务师晓雨
应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出。税负=应交增值税/不含税收入。进销=销项-上期留抵+进项转出-不含税收入*税负 查看全部回复
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答疑老师:许老师
查不到是指? 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
您好,请问咨询哪方面的加计扣除呢? 查看全部回复
答疑老师:甘老师
一般发票上没有符号的,你们要打什么符号到发票哪个位置 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
6% 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
可以开 鉴证咨询服务*技术服务费 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
填写在税金及附加里面 查看全部回复
答疑老师:李力
有真实业务发生就可以开具发票 查看全部回复
企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,在汇算清缴时,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。 查看全部回复
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答疑老师:阿米果
您好,具体是什么珠宝 查看全部回复
答疑老师:venus老师
网络或系统问题,再等下 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
你好,申报截止日当天也是可以申报的,这个指的是最后期限 查看全部回复
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上期金额通常是指去年同时期的数据;本期金额是指本期的数据 查看全部回复
答疑老师:易老师
分开开 查看全部回复
答疑老师:patience
是提供技术服务么 查看全部回复
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正常来说,税率错了,要重新开具发票 查看全部回复
答疑老师:悠悠老师
印花税,下个月申报就可以了。 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
要申报个税 查看全部回复
印花税不能退税 查看全部回复
按照劳务报酬申报 查看全部回复
公众号:会计宝
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