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答疑老师:许老师
任何一方都可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
要交,按照劳务报酬交 查看全部回复
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答疑老师:清岚
不动产租赁 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,虽然是同一法人,但公司是独立的。借款企业账务处理:借:其他应收款 dai 银行存款 ,收款企业:借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
一、生产型企业实行免、抵、退税三种方法,并且生产型企业只能出口本企业经营范围内的产品。 外贸企业则实行免、退税方法,对本环节中的增值部分免税,进项税额退税;所退税额是国内采购部分发生的增值税。 二、外贸型企业对于出口商品其实并没有限制,只要是在国内购买并且开具增值税专用发票的产品都可以退,当然商品退税率不能为0。 来了解一下免、抵、退的含义: 免:在通俗的解释下代表着去除,免去的意思,而在会计的学习中,可理解为对生产企业出口的自产货物,免征本企业生产销售环节增值税。 抵:有抵消之意,指生产企业出口自产货物所耗用的原材料、零部件、燃料、动力等所 含应予退还的进项税额,抵顶内销货物的应纳税额。 退:指生产企业出口的自产货物在当月内应抵顶的进项税额大于应纳税额时,对未抵顶完的部分予以退税。 出口退税的账务处理 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
合同金额不一致,肯定有影响,重新签的合同需要重新提交外经证 查看全部回复
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答疑老师:官方回复
您好!办理税务登记后,如果发生纳税项目才缴税,没有纳税项目发生,则不需要缴纳! 纳税人需先通过海南省电子税务局的“我要办税——发票使用——发票票种核定”模块办理发票票种核定事项(如需申领增值税专用发票,还需办理增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批事项)。 办理增值税发票票种核定后,可在税控设备服务单位购买税控专用设备或前往办税服务厅领取税务Ukey,办理税控设备初始发行业务,将开票所需的各种信息载入专用设备。 税控设备初始发行后,可通过海南省电子税务局的“我要办税——发票使用——发票领用”模块办理发票领用业务。 如果有哪里不清楚的,可以继续追问哦 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好如果公司还没有买社保那就填0 查看全部回复
答疑老师:甘老师
销售额为不含税金额 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
亲,你具体的是指的是哪个税种的呢 查看全部回复
答疑老师:悠悠老师
根据实际真实情况填写。没有好不好之分。 查看全部回复
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您好!需要的!按照20%缴纳 根据《财政部 税务总局关于个人取得有关收入适用个人所得税应税所得项目的公告》(财政部 税务总局公告2019年第74号)第三条规定:“企业在业务宣传、广告等活动中,随机向本单位以外的个人赠送礼品(包括网络红包,下同),以及企业在年会、座谈会、庆典以及其他活动中向本单位以外的个人赠送礼品,个人取得的礼品收入,按照‘偶然所得’项目计算缴纳个人所得税,但企业赠送的具有价格折扣或折让性质的消费券、代金券、抵用券、优惠券等礼品除外。前款所称礼品收入的应纳税所得额按照《财政部 国家税务总局关于企业促销展业赠送礼品有关个人所得税问题的通知》(财税〔2011〕50号)第三条规定计算。” 根据《国家税务总局关于发布<个人所得税扣缴申报管理办法(试行)>的公告》(国家税务总局公告2018年第61号)第三条规定:“扣缴义务人每月或者每次预扣、代扣的税款,应当在次月十五日内缴入国库,并向税务机关报送《个人所得税扣缴申报表》。”和第十条规定:“扣缴义务人支付利息、股息、红利所得,财产租赁所得,财产转让所得或者偶然所得时,应当依法按次或者按月代扣代缴税款。” 如果您有哪里不清楚的可以继续追问哦! 查看全部回复
亲如果你们是采用一般计税的话,取得出差住宿费的专票是可以记到差旅费的呢,相应的进行税是可以进行抵扣的呢 查看全部回复
答疑老师:杨老师
102059900 查看全部回复
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是的,申报成功无需缴费就行了,需要缴费了要及时完成扣款 查看全部回复
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答疑老师:账号正在注销中
可以 查看全部回复
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答疑老师:高老师
“应税凭证数量”逐份填写应税凭证时填1,合并汇总填写应税凭证时填写合并汇总应税凭证的数量。合并汇总填写应税凭证时,只能合并适用同一税目且内容高度相似的应税凭证 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
如果运费是客户出的,要么是货代开给客户,要么就是货代开给你们,你们再开给客户 查看全部回复
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电子普票是都是可以申请的 查看全部回复
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补交以前年度增值税 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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公众号:会计宝
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