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答疑老师:Harry老师
您好,按照单位账上累计折旧本年发生额填写。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
可以的 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
科技型中小企业那个平台上可以查入库时间 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
企业所得税年度纳税调整的事项通常包括职工福利费、工会经费、职工教育经费、业务招待费、广告费和业务宣传费等内容,调整的方向可分为纳税调增和纳税调减。 查看全部回复
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答疑老师:账号正在注销中
是业务招待费那些吗? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
第一、核定征收,超过了不一定要缴税,具体需要计算 查看全部回复
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放营业外收入-其他中 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
税收金额就是允许税前扣除的金额 查看全部回复
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答疑老师:陈米老师
本期金额是指本年1月至填报所属月份的累计数,即本年1月-9月的累计数。 查看全部回复
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同一个法人开的别的公司能不能开发票代替呢?不可以哈,因为公司之间账务都是独立核算的 查看全部回复
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符合免征范围的才免 农业生产者销售的自产农产品免征增值税;对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税;纳税人采取“公司+农户”的经营模式回收再销售畜禽,属于农业生产者销售自产农产品,免征增值税。 企业从事下列项目的所得,免征企业所得税:1.蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植;2.农作物新品种的选育;3.中药材的种植;4.林木的培育和种植;5.牲畜、家禽的饲养;6.林产品的采集;7.灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目;8.远洋捕捞。 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
先根据上面的关系提示,检查下数据是否正确 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,正确来说这个劳务在哪这个人应该就在哪代开劳务,肯定不会跑到另外一个地方再代开了对吧? 查看全部回复
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您好支出该记账记账,只是没有发票不能在税前扣除。 查看全部回复
是的,你在年报填写完申报完,扫描风险的时候会有预警 查看全部回复
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找罗列支出多少,哪些有票,哪些无票,无票的想办法取得发票 查看全部回复
答疑老师:谭老师
法定的企业所得税税率是25%。但对应纳税所得额不超过100万元的部分,按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,对企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,全额 查看全部回复
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答疑老师:小小
去年是第三季度才可以填的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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