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答疑老师:账号正在注销中
建议还是更正一下第一季度的报表 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
是弥补亏损明细表? 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
法定的企业所得税税率是25%。但对应纳税所得额不超过100万元的部分,按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,对企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
您好,如果是没有收入,没有开票,增值税0申报,附加税随之。 查看全部回复
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放营业外收入-其他中 查看全部回复
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没有必要了。忘记预缴一般是回机构所在地缴纳,你已经在机构主体缴纳了,就没必要了,而且跨年了也不能叫预缴了吧? 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果是校方提供技术方面的协作,对企业来说属于企业委外研发,企业在所得税汇算时符合条件的委外研发费用可以加计扣除80% 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
企业取得政府返还土地出让金么 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,您指的是小微企业的所得税税率吗? 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
比如你单位入住园区,10月交增值税,企业所得税,个税合计100,地方留存40,看你们和园区的谈判条件,如果留存40全额返,你们单位实际税负就是60 查看全部回复
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资产负债表资产总额的期末数期初数相加之和除以2 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
您好,按照单位账上累计折旧本年发生额填写。 查看全部回复
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答疑老师:归老师
填0 查看全部回复
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同一个法人开的别的公司能不能开发票代替呢?不可以哈,因为公司之间账务都是独立核算的 查看全部回复
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企业所得税年度纳税调整的事项通常包括职工福利费、工会经费、职工教育经费、业务招待费、广告费和业务宣传费等内容,调整的方向可分为纳税调增和纳税调减。 查看全部回复
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不会的,你都过了税期才做税务登记,下个月再报税了 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
派遣出去的人也算你公司员工呀 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
本期是当月的 查看全部回复
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你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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应纳税额小于100万税率是5%,由于应纳税所得额超过100万元的,超过部分实际税率是10%,而超过300万元的,全额适用25%的税率 查看全部回复
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公众号:会计宝
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