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答疑老师:燕子老师
是的,一般都是看税局核定的税种报税就可以了,税局如果只给你核定了这几个税种那就是只用报这几个税就好了 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
可以做无票收入,正常填在其他免税销售额那里 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
可以开谷物加工品 查看全部回复
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不好意思才看到 查看全部回复
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答疑老师:高老师
服务费不能计入固定资产,如果是为了扩大销售或产品宣传,可以计入销售费用-服务费 查看全部回复
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你好同学,是这样计算 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以 的 查看全部回复
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你好同学,是普票 查看全部回复
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可以问下主管税务机关,以前的话是可以这么处理:已开票不作废,申报税款按实际开票金额计算缴纳增值税 查看全部回复
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一般纳税人取得的进项用于一般项目都是可以正常抵扣的 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
看你的实际纳税义务发生时间 查看全部回复
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现在小规模纳税人开票是按2023年的新政策 查看全部回复
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对,填报在未开票收入那里 查看全部回复
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现在没有认证期限之说,不过一般都是收到后认证 查看全部回复
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按照2023年最新政策,月销售额10万元以内是申报增值税的时候可以减免 查看全部回复
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一般情况下,在原来填写的地方填写负数,如果不能填写的话,到税务局进行非正常申报处理。 查看全部回复
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先正常做账,如果季度未超过30万,转入营业外收入,如果超出了,直接交纳税金即可 查看全部回复
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一般纳税人6,小规模1 查看全部回复
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1个点的增值税,23753.28的个税, 查看全部回复
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借银行存款,dai应交税费-应交增值税 主营业务收入 查看全部回复
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