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答疑老师:Annina老师
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答疑老师:悠悠老师
对方是否需要发票,要问对方。但是,对你们而言,开不开发票,都视同销售。开和不开都一样。因为无偿赠送给非公益性社会组织和非政府相关部门的支出,不允许在税前扣除。 查看全部回复
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答疑老师:Alice老师
您好,应首先确定是否在自己的经营范围内,如果在经营范围内可以直接开具,如不在经营范围内,只要是真实发生的业务可以开票。偶然发生的可以开具,经常发生的建议变更营业执照经营范围,不然工商查到超经营范围,会被罚款。 查看全部回复
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答疑老师:账号正在注销中
你们是一个月为一个纳税周期? 查看全部回复
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答疑老师:郭艳飞
哪个税 查看全部回复
税盘的清卡,每月申报期之前做 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
这个税负并没有准确的数字的,不同地区不通话行业都不一样 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
一般纳税人13%,小规模3% 查看全部回复
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蓝字发票就是正常的销售发票,在税控系统里开具 查看全部回复
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可以正常做账 查看全部回复
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答疑老师:归老师
进项税么? 查看全部回复
答疑老师:筱粒老师
如果不涉及金额问题,只是项目填错了,税款正常缴纳了的,更正的话,一般是没得滞纳金的。 查看全部回复
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增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个 查看全部回复
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答疑老师:mila老师
您根据您实际的销售金额可以知道销项税额,实际工作中很多公司为了保持税负正常,根据税负率来计算需要缴纳的税款 查看全部回复
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答疑老师:高老师
您好,请问是两联交的发票吗 查看全部回复
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在电子税务局跨区域涉税事项模块办理 查看全部回复
答疑老师:Christina
可以的 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
可以,如果是当月的就可以直接作废 查看全部回复
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不太准确 查看全部回复
这个月需要申报成功后清卡 查看全部回复
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