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答疑老师:甘老师
对,按照13%缴纳增值税 查看全部回复
问答已结束!
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可以不做结转未交增值税分录,进项减销项作为留抵以后期间抵扣,待以后期间销项大于进项,不存在留抵是,做结转分录,同时正常缴纳增值税 查看全部回复
答疑老师:Yan
可以,平台抵扣 查看全部回复
答疑老师:揭老师
如果金额不大 那就直接确认为22年成本 如果金额过大 违背权责发生制 那就退回 让对方重开 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,能拍个照吗? 查看全部回复
按上面图示导出多张发票 查看全部回复
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先挂帐计入应收帐款,对方付款时在冲应收账款 借:应收账款 dai:主营业务收入或其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
对方进项票转出,你开红字信息表,审核通过后开红字发票 查看全部回复
答疑老师:筱粒老师
你可以咨询一下专管员,这个税目和你们实际的业务存在差异 查看全部回复
可以 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
不能以税点高低判断哪个好,看本身企业需要 查看全部回复
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答疑老师:小小
你是填到未达起征点的销售额那列吗 查看全部回复
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答疑老师:patience
一般纳税人取得增值税专用发票,只要不是用于非应税项目,都可以抵扣增值税 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
红冲后增值税发票选择确认平台就已经没有这个发票了 查看全部回复
你好 查看全部回复
批发按照零售价格可以在发票开具时开具负数,表示折扣, 查看全部回复
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可以的,一般纳税人收到专用发票可以抵扣的。公司是什么类型的企业 查看全部回复
本月的增值税专用发票发票吗还是上月的? 查看全部回复
答疑老师:小黑
你是个体户吗 查看全部回复
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公众号:会计宝
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